
| 目录
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| 第一部分 部门概况 |
| 一、主要职能 |
| 二、机构设置 |
| 第二部分 2015年部门预算表 |
| 一、一般公共预算 |
| (一)收支预算表 |
| (二)收入预算表 |
| (三)支出预算表 |
| (四)财政拨款支出预算表 |
| (五)“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
| 二、政府性基金预算 |
| 我局没有政府性基金预算 |
(十)负责全省社会保险系统领导班子和干部队伍建设、人事管理工作和行政监察工作。
| 收支预算表 单位:万元 |
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| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2450.71 | 一、社会保障和就业支出 | 2254.80 |
| 财政预算拨款收入 | 2450.71 | 1、 人力资源和社会保障管理事务 | 2044.86 |
| 非税收入 | 其中:行政运行 | 964.39 | |
| 二、事业收入 | 社会保险经办机构 | 1080.47 | |
| 三、事业单位经营收入 | 2、行政事业单位离退休 | 209.94 | |
| 四、上级补助收入 | 其中:未归口管理的行政单位离退休 | 209.94 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 95.07 | |
| 六、其他收入 | 医疗保障 | 95.07 | |
| 其中:行政单位医疗 | 89.52 | ||
| 事业单位医疗 | 5.55 | ||
| 三、住房保障支出 | 100.84 | ||
| 住房改革支出 | 100.84 | ||
| 其中:住房公积金 | 100.84 | ||
| 本年收入合计 | 2450.71 | 本年支出合计 | 2450.71 |
| 上年结余 | 结转下年 | ||
| 部门结余 | |||
| 用事业基金弥补收支结余 | |||
| 其他结余 | |||
| 收入总计 | 2450.71 | 支出总计 | 2450.71 |
| 收入预算表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目 | 总计 | 上年结余 | 当年收入合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 小计 | 财政预算拨款收入 | 非税收入 | 小计 | 教育收费 | 事业收入(不含教育收费) | ||||||||
| 一、社会保障和就业支出 | 2254.80 | 2254.80 | 2254.80 | ||||||||||
| 1、 人力资源和社会保障管理事务 | 2044.86 | 2044.86 | 2044.86 | ||||||||||
| 其中:行政运行 | 964.39 | 964.39 | 964.39 | ||||||||||
| 社会保险经办机构 | 1080.47 | 1080.47 | 1080.47 | ||||||||||
| 2、行政事业单位离退休 | 209.94 | 209.94 | 209.94 | ||||||||||
| 其中:未归口管理的行政单位离退休 | 209.94 | 209.94 | 209.94 | ||||||||||
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 95.07 | 95.07 | 95.07 | ||||||||||
| 医疗保障 | 95.07 | 95.07 | 95.07 | ||||||||||
| 其中:行政单位医疗 | 89.52 | 89.52 | 89.52 | ||||||||||
| 事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||
| 三、住房保障支出 | 100.84 | 100.84 | 100.84 | ||||||||||
| 住房改革支出 | 100.84 | 100.84 | 100.84 | ||||||||||
| 其中:住房公积金 | 100.84 | 100.84 | 100.84 | ||||||||||
| 合计 | 2450.71 | 2450.71 | 2450.71 | ||||||||||
| 支出预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 一、社会保障和就业支出 | 2254.80 | 1239.80 | 1015.00 | |||
| 1、 人力资源和社会保障管理事务 | 2044.86 | 1029.86 | 1015.00 | |||
| 其中:行政运行 | 964.39 | 964.39 | ||||
| 社会保险经办机构 | 1080.47 | 65.47 | 1015.00 | |||
| 2、行政事业单位离退休 | 209.94 | 209.94 | ||||
| 其中:未归口管理的行政单位离退休 | 209.94 | 209.94 | ||||
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 95.07 | 95.07 | ||||
| 医疗保障 | 95.07 | 95.07 | ||||
| 其中:行政单位医疗 | 89.52 | 89.52 | ||||
| 事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 | ||||
| 三、住房保障支出 | 100.84 | 100.84 | ||||
| 住房改革支出 | 100.84 | 100.84 | ||||
| 其中:住房公积金 | 100.84 | 100.84 | ||||
| 合计 | 2450.71 | 1435.71 | 1015.00 | |||
财政拨款支出预算表
单位:万元
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 一、社会保障和就业支出 | 2254.80 | 1239.80 | 1015.00 |
| 1、 人力资源和社会保障管理事务 | 2044.86 | 1029.86 | 1015.00 |
| 其中:行政运行 | 964.39 | 964.39 | |
| 社会保险经办机构 | 1080.47 | 65.47 | 1015.00 |
| 2、行政事业单位离退休 | 209.94 | 209.94 | |
| 其中:未归口管理的行政单位离退休 | 209.94 | 209.94 | |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 95.07 | 95.07 | |
| 医疗保障 | 95.07 | 95.07 | |
| 其中:行政单位医疗 | 89.52 | 89.52 | |
| 事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 | |
| 三、住房保障支出 | 100.84 | 100.84 | |
| 住房改革支出 | 100.84 | 100.84 | |
| 其中:住房公积金 | 100.84 | 100.84 | |
| 合计 | 2450.71 | 1435.71 | 1015.00 |
| “三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||
| 项目 | 2015年预算数 | 比2014年预算数 增减 | 增减变化原因说明 |
| 合计 | 16.95 | 0.38 | 计算基数增加 |
| 1、因公出国(境)费用 | |||
| 2、公务接待费 | 3.75 | 0.38 | 计算基数增加 |
| 3、公务用车费 | 13.2 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 13.2 | ||
| (2)公务用车购置 | |||
| 说明:1、“2015年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。 | |||
| 2、“2015年预算数”的实有人员172人,其中:在职人员134人,离退休人员38人。 | |||
吉林省社会保险事业管理局
二O一五年三月十八日
城镇企业职工养老保险:85856911
省直企业职工养老保险:85821816
机关事业养老保险:85821870
省直机关事业养老保险:81167821
省直工伤保险:81167823
失业保险: 85821827
城乡居民养老保险:85821825
信访办公室电话:85821800
网站联系电话:85821880
养老金领取资格认证:81167853